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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001634
Monto de la Factura
₲ 940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91442
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 940.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-8539
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.042.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.042.722

Datos de la Licitación

ID de Licitación
199862
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Región I Cordillera
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico