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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002454
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93817
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.387.764

Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12011-22-223512
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.382.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.382.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417610
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio