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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001567
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70605
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418

Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13005-19-170525
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.535.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.535.418

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357349
Nombre de la Licitación
adquisicion de tintas y toner
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados