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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0056032
Monto de la Factura
₲ 819.988
Nro. Solicitud de Transferencia
171860
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 817.006

Retención DNCP
₲ 2.982
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174228
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.831.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.076.137

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA NISSAN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones