Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002843
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.591.474
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            166952
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-11-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-12-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-12-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.324.835
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 16.195
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 125.222
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 125.222
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80002756-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            38/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-19-180356
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.833.689
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.436.837
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.436.837
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            362262
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira
        