Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0038577
Monto de la Factura
₲ 1.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87894
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.506.502
Retención DNCP
₲ 5.498
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-103357
Monto Contrato
₲ 36.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.018.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.018.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284614
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS POTABILIZADORES DE AGUA
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica