Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0015041
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.360.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            114855
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-08-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-09-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-09-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.293.335
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.847
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 37.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 24.727
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80073681-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            17/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23030-17-141121
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.085.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.688.688
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.688.688
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            332504
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Cubiertas
        
                                    Convocante
                            
            Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Aneaes - Ag. Nac. de  Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.
        