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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0031176
Monto de la Factura
₲ 5.340.470
Nro. Solicitud de Transferencia
107626
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.078.691

Retención DNCP
₲ 19.031
Retención IVA
₲ 145.649
Retención Renta
₲ 97.099
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
085/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-149635
Monto Contrato
₲ 91.536.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.459.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.406.203

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta