Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017818
Monto de la Factura
₲ 4.065.740
Nro. Solicitud de Transferencia
143034
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.912.213
Retención DNCP
₲ 15.545
Retención IVA
₲ 17.789
Retención Renta
₲ 120.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23009-18-157221
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.897.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.897.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores
