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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018621
Monto de la Factura
₲ 13.059.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58782
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.300.627

Retención DNCP
₲ 46.063
Retención IVA
₲ 356.155
Retención Renta
₲ 356.155
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13004-19-182237
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.461.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.461.325

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357783
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura