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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 3.015.766
Nro. Solicitud de Transferencia
46271
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.867.939

Retención DNCP
₲ 10.747
Retención IVA
₲ 82.248
Retención Renta
₲ 54.832
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-113616
Monto Contrato
₲ 19.551.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.558.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.558.176

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283894
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios