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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001680
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134113
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.718.182

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 32.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-111659
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.922.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.922.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297037
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Diseño, Edición e Impresión
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Proyecto Fort. de Implementación Ppr Dci-Ala/2011/22871