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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009401
Monto de la Factura
₲ 1.458.600
Nro. Solicitud de Transferencia
68411
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.453.296

Retención DNCP
₲ 5.304
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-116016
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.096.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.096.648

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290690
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN TRONCALIZADA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas