Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000795
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 792.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            22624
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            18-03-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-04-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-04-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 789.120
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.880
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
        
                                    RUC
                            
            80052674-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            478
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12013-14-102865
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 10.296.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 10.222.618
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 10.222.618
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            283385
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD N°59/2014 SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        