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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7297
Fecha Solicitud de Transferencia
18-02-2016
Fecha de la Transferencia
09-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.396

Retención DNCP
₲ 10.513
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 53.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-90433
Monto Contrato
₲ 45.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.080.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.080.144

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275606
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENSUAL DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO(DETECTORES DE HUMO Y CALOR) DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas