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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000184
Monto de la Factura
₲ 17.216.352
Nro. Solicitud de Transferencia
149742
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.372.438

Retención DNCP
₲ 61.352
Retención IVA
₲ 469.537
Retención Renta
₲ 313.025
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-109162
Monto Contrato
₲ 68.585.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.243.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.243.257

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292390
Nombre de la Licitación
SERVICIO CON PROVISIÓN DE INSUMOS PARA CAFETERÍA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores