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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
JULIO
Monto de la Factura
₲ 41.250.350
Nro. Solicitud de Transferencia
48844
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2010
Fecha de la Transferencia
23-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.250.350

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28006-10-2941
Monto Contrato
₲ 41.250.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.250.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.250.350

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA Y UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve