Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000532
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 21.860.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            88433
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-08-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            31-08-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-09-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 21.860.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FERNANDO CABALLERO CESPEDES
        
                                    RUC
                            
            6195410-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            40
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-12-52548
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 21.860.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 20.788.462
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 20.788.462
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            238819
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Equipos de Jardinería
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu
        