Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000603
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 23.035.982
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            112276
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            17-10-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-10-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-11-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 23.035.982
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EDGAR GABRIEL NETTO KUNCEWICZ
        
                                    RUC
                            
            1958451-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            33
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-12-56604
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 23.035.982
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 21.906.800
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 21.906.800
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            231103
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mant. y Rep. de locales edilicios pertenecientes al Poder Judicial de Encarnación
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación
        