Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002236
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.055.520
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            123697
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-11-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-11-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.055.520
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA FENIX S.A 
        
                                    RUC
                            
            80035057-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            91
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-12-54697
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 49.978.320
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 40.549.919
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 40.085.681
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            229126
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISION DE LECHE PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        