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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 5.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124612
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2011
Fecha de la Transferencia
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.227.273

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HORUS-TEK SA
RUC
80048836-9
Número de Contrato
9/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-35804
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.227.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.227.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211468
Nombre de la Licitación
Capacitación en Project management professional
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas