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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005248
Monto de la Factura
₲ 3.625.350
Nro. Solicitud de Transferencia
137461
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2023
Fecha de la Transferencia
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.411.620

Retención DNCP
₲ 12.788
Retención IVA
₲ 98.873
Retención Renta
₲ 98.873
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-223007
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.433.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.433.177

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405539
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional