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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007687
Monto de la Factura
₲ 42.089.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214171
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.607.663

Retención DNCP
₲ 148.459
Retención IVA
₲ 1.147.882
Retención Renta
₲ 1.147.882
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-220778
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.019.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.019.138

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415279
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N°04/2022 "CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS PARA FERIAS DE EMPLEOS, CAPACITACIONES Y JORNADAS LABORALES"
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social