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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 466.178
Nro. Solicitud de Transferencia
98963
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.327

Retención DNCP
₲ 1.661
Retención IVA
₲ 12.714
Retención Renta
₲ 8.476
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140223
Monto Contrato
₲ 17.866.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.045.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.045.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel (con criterios de sustentabilidad), Cartón e Impresos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2