Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001760
Monto de la Factura
₲ 34.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192377
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.428.480
Retención DNCP
₲ 121.520
Retención IVA
₲ 930.000
Retención Renta
₲ 620.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150217
Monto Contrato
₲ 34.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.428.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.428.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Comando del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2