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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000034
Monto de la Factura
₲ 3.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165251
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.528.143

Retención DNCP
₲ 13.220
Retención IVA
₲ 101.182
Retención Renta
₲ 67.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
129/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145101
Monto Contrato
₲ 113.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.439.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.439.501

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328841
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACIONES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3