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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009335
Monto de la Factura
₲ 2.583.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83959
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.521.215

Retención DNCP
₲ 10.125
Retención IVA
Retención Renta
₲ 51.660
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137320
Monto Contrato
₲ 31.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.910.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.910.503

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2