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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018542
Monto de la Factura
₲ 32.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117591
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.459.948

Retención DNCP
₲ 114.143
Retención IVA
₲ 873.545
Retención Renta
₲ 582.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141783
Monto Contrato
₲ 149.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.076.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.076.684

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323064
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4