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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0022112
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193393
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.374.516

Retención DNCP
₲ 16.393
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 83.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151932
Monto Contrato
₲ 32.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.322.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.322.559

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1