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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003469
Monto de la Factura
₲ 3.764.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190498
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.579.496

Retención DNCP
₲ 13.413
Retención IVA
₲ 102.655
Retención Renta
₲ 68.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
184/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151043
Monto Contrato
₲ 24.335.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.173.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.173.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3