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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005056
Monto de la Factura
₲ 6.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160344
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.228.931

Retención DNCP
₲ 23.342
Retención IVA
₲ 178.636
Retención Renta
₲ 119.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
112/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-143965
Monto Contrato
₲ 15.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.521.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.521.492

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332510
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES Y DECORACIONES PARA EL COMANDO DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3