Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001588
Monto de la Factura
₲ 3.485.238
Nro. Solicitud de Transferencia
137495
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.291.792
Retención DNCP
₲ 12.424
Retención IVA
₲ 84.961
Retención Renta
₲ 96.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137494
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.787.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.787.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318167
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Despachos Aduaneros
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
