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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001391
Monto de la Factura
₲ 455.140
Nro. Solicitud de Transferencia
95712
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.830

Retención DNCP
₲ 1.622
Retención IVA
₲ 12.413
Retención Renta
₲ 8.275
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138794
Monto Contrato
₲ 4.796.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.694.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.694.496

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3