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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 1.269.333
Nro. Solicitud de Transferencia
125508
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.264.717

Retención DNCP
₲ 4.616
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141777
Monto Contrato
₲ 65.014.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.291.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.291.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323008
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4