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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117059
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMELDA ACOSTA MIRANDA
RUC
1396427-5
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-52934
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.258.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.258.787

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229407
Nombre de la Licitación
Servicios para Eventos Institucionales
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud