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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001582
Monto de la Factura
₲ 4.715.100
Nro. Solicitud de Transferencia
88620
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.715.100

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
71/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-52744
Monto Contrato
₲ 25.681.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.591.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.591.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230779
Nombre de la Licitación
ARTES GRÁFICAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia