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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002952
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56141
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.433.418

Retención DNCP
₲ 5.266
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238511
Monto Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.096.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.096.593

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438814
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e insumos varios de uso odontológico Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia