Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-002-0015711
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 675.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            33716
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-03-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-04-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-04-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 671.933
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.455
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
        
                                    RUC
                            
            2276272-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            10/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-11002-21-202280
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 40.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 28.762.780
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 28.762.780
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            394610
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de lavado de vehículos
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Senadores
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Senadores
        