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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018367
Monto de la Factura
₲ 737.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89836
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.200

Retención DNCP
₲ 2.600
Retención IVA
₲ 20.100
Retención Renta
₲ 20.100
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-157414
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.471.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.471.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325439
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion del Ascensor del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3