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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-013-0004022
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96925
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.862.520

Retención DNCP
₲ 7.480
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11002-17-141998
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.210.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.210.850

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322828
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores