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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32587
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.384

Retención DNCP
₲ 4.116
Retención IVA
₲ 31.500
Retención Renta
₲ 21.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-113144
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.332.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.332.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297157
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario