Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000333
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.444.444
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            186623
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-12-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.710.787
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 43.895
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 339.394
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 339.394
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CLAUDIO GUSTAVO RODRIGUEZ 
        
                                    RUC
                            
            4492134-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            N° 04-21
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23028-21-201536
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 149.333.328
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 140.529.444
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 140.529.444
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            395782
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS EN SEGURIDAD VIAL
        
                                    Convocante
                            
            Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial
        