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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 45.730.790
Nro. Solicitud de Transferencia
169213
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.034.753

Retención DNCP
₲ 161.305
Retención IVA
₲ 1.247.203
Retención Renta
₲ 1.247.203
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
3 V - INGENIERIA S.A.
RUC
80019709-7
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-230390
Monto Contrato
₲ 177.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.620.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.620.227

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426155
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2023 -Mantenimiento y Reparación Edilicia
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible