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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 15.648.970
Nro. Solicitud de Transferencia
140699
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.726.392

Retención DNCP
₲ 55.198
Retención IVA
₲ 426.790
Retención Renta
₲ 426.790
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
3 V - INGENIERIA S.A.
RUC
80019709-7
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-230390
Monto Contrato
₲ 177.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.620.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.620.227

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426155
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2023 -Mantenimiento y Reparación Edilicia
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible