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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008882
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64199
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2024
Fecha de la Transferencia
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.839.545

Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-236064
Monto Contrato
₲ 60.439.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.361.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.361.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426161
Nombre de la Licitación
CD Nº 15/2023 Servicio de Fumigación para el MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible