Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001945
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.421.904
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            47610
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-05-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            31-05-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-06-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.421.904
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LOS MAGNIFICOS S.R.L. SEGURIDAD PRIVADA
        
                                    RUC
                            
            80023182-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            ID 228687
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23006-12-48990
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 88.438.080
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 84.155.074
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 84.155.074
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            228687
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS LOCALES DEL INDI
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Instituto Paraguayo del Indigena
        