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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001374
Monto de la Factura
₲ 17.399.200
Nro. Solicitud de Transferencia
81129
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.399.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-55634
Monto Contrato
₲ 28.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.381.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.381.428

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238701
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RERARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1