Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001621
Monto de la Factura
₲ 12.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65180
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
18-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53510
Monto Contrato
₲ 12.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.839.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.839.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235912
Nombre de la Licitación
ADQ. DE VEHICULOS (MOTOCICLETAS)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
