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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003689
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134241
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2012
Fecha de la Transferencia
01-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.680.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-50176
Monto Contrato
₲ 19.081.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.329.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.329.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233011
Nombre de la Licitación
Servicios de Comunicacion Internet
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2