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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001515
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77615
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.350.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-11292
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.405.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.405.941

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197978
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias de vehiculos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem